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出口外匯核銷單解答

放大字體  縮小字體發(fā)布日期:2011-01-19
核心提示:   什么叫\(zhòng)"出口外匯核銷單\"?  \"出口外匯核銷單\"指由國家外匯管理局制發(fā),出口單位和受托行及解付行填寫, 海關 憑...

  什么叫\(zhòng)"出口外匯核銷單\"?

  \"出口外匯核銷單\"指由國家外匯管理局制發(fā),出口單位和受托行及解付行填寫, 海關 憑此受理報關,外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號的憑證(核銷單附有存根)。

  怎樣辦理出口收匯核銷手續(xù)?

  出口單位在向當?shù)赝鈪R管理部門辦理核銷時,如 報關單 金額和收匯金額差額,須提供有關證明。

  ①補償貿(mào)易項下以實物補償?shù)某隹?,出口單位必須提供?jīng)貿(mào)部門的批件,有關補償貿(mào)易合同、有關進口 報關單 、發(fā)票、核銷單寄向當?shù)赝鈪R管理部門辦理核銷手續(xù),外匯管理部門將逐筆登記襝出口額和補償出口日期,補償出口額滿和補償期滿后,外匯管理部門將對新增出口按一般貿(mào)易逐筆核銷收匯。

 ?、趤砹霞庸?、來件裝配出口附加工合同和\"登記手冊\"。對于一個合同分批出口并分批收取繳費者,憑原加工合同及所有的核銷單和結(jié)匯水單(收帳通知)向外匯管理部門辦理核銷。

  3.出口單位將核銷單丟失該怎么辦

  如出口單位將核銷單丟失,必須立即向發(fā)放核銷單的外匯管理部門報告所丟失的核銷單編號,并通過報紙發(fā)表聲明,該核銷單即行作廢。

  如何辦理進口付匯核銷?

  一、進口付匯核銷監(jiān)管部門的職責

  (一)整理銀行報送的進口付匯核銷單,錄入有關數(shù)據(jù)。一般要求隔日錄入完畢并按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯(lián)系改正。待國際收支統(tǒng)計申報2.0版軟件穩(wěn)定運行之后,進口付匯核銷單數(shù)據(jù)直接從該軟件系統(tǒng)中提取,取消手工錄入工作。

  (二)審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審,并在三個工作日內(nèi)將報審表錄入計算機。審查三項內(nèi)容:

  1、進口單位在報審表上填寫的內(nèi)容與所附單據(jù)的內(nèi)容是否一致無誤;

  2、審核付匯 單證 與 報關單 內(nèi)容是否一致;

  3、手工操作時審核進口單位提供的報關單表面是否與 海關 的要求一致,即是否有防偽標簽、 海關 編號,是否有清晰的海關驗訖章等;使用報關單核查系統(tǒng)后用計算機核查報關單的真?zhèn)巍?BR>
  經(jīng)審核無誤,即在報審表和報關單上加蓋報審章,將報關單和報審表(第一聯(lián))歸檔存放,將報審表(第二聯(lián))的內(nèi)容錄入計算機;如第一項有問題,則請進口單位更正報審表的內(nèi)容后再報審;如第二項、第三項有問題,以及報關單屬于按規(guī)定應辦理二次核對的范圍之內(nèi),則留存有關報關單進行二次核對,經(jīng)鑒別結(jié)果為真實者即將報關單退還進口單位留存,經(jīng)證實存在問題的即按有關規(guī)定移交外匯檢查部門處理。

 ?。ㄈ┻M口付匯備案表審核及簽發(fā)

  進口付匯備案表是針對一些核銷方式較特殊、銀行資金風險較大及逃套匯發(fā)生頻率較高的進口付匯,如遠期 信用證 、異地付匯、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、預付款等所采用的一種事前登記、初審辦法。辦理備案表表明外匯局已對上述付匯進行了重點跟蹤、登記,并按期要求進口單位憑有關憑證向外匯局辦理核銷報審。

  進口付匯核銷報審 流程 ?

 ?。ㄒ唬?進口付匯到貨的數(shù)據(jù)報審

  1、概念

  進口付匯到貨報審是進口單位根據(jù)《進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》的要求,按月將\"貿(mào)易付匯到貨核銷表\"及所附 單證 報送外匯局審查的業(yè)務過程和手續(xù)。

  2、業(yè)務審核單據(jù)

  根據(jù)《進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》規(guī)定,進口單位\"應當在有關貨物進口報關后一個月內(nèi)向外匯局辦理核銷報審手續(xù)\"。進口單位在辦理到貨報審手續(xù)時,須對應提供下列單據(jù):

 ?。?)進口付匯核銷單(如核銷單上的結(jié)算方式為\"貨到付款\",則報關單號欄不得為空);

 ?。?)進口付匯備案表(如核銷單付匯原因為\"正常付匯\",企業(yè)可不提供該單據(jù));

  (3)進口貨物報關單正本(如核銷單上的結(jié)算方式為\"貨到付匯\",企業(yè)可不提供該單據(jù));

 ?。?)進口付匯到貨核銷表(一式兩份,均為打印件并加蓋公司章);

 ?。?)結(jié)匯水單及收帳通知單(如核銷單付匯原因不為\"境外工程使用物資\"及\"轉(zhuǎn)口貿(mào)易\",企業(yè)可不提供該單據(jù));

 ?。?)外匯局要求提供的其他憑證、文件。

  上述單據(jù)的內(nèi)容必須真實、完整、清晰、準確。

  3、辦理進口付匯報審業(yè)務手續(xù):

 ?。?)進口單位須備齊上述單據(jù),一并交外匯局進口核銷業(yè)務人員初審。

 ?。?)初審人員對于未通過審核的單據(jù),應在向企業(yè)報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。

 ?。?)初審結(jié)束后,經(jīng)辦人員簽字并轉(zhuǎn)交其他業(yè)務人員復核;

 ?。?)復核人員對于未通過審核的單據(jù),應在向企業(yè)報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。

 ?。?)復核無誤,則復核員簽字并將企業(yè)報審的全部單據(jù)及IC卡留存并留下企業(yè)名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人。

  (6)外匯局將留存的報關單及企業(yè)IC卡通過報關單檢查系統(tǒng)檢驗報關單的真?zhèn)?。如無誤,則將IC卡退進口單位,并在到貨報審表和報關單上加蓋\"已報審\"章;如報關單通不過檢查,則將有關材料及情況轉(zhuǎn)檢查部門。

 ?。ǘ┻M口付匯備案手續(xù)

  進口付匯備案是外匯管理局依據(jù)有關法規(guī)要求企業(yè)在辦理規(guī)定監(jiān)督范圍內(nèi)付匯或開立 信用證 前向外匯局核銷部門登記,外匯局憑以跟蹤核銷的事前備案業(yè)務。

  1、企業(yè)在辦理下列付匯或開立 信用證 業(yè)務時,須辦理備案手續(xù):

 ?。?) 開立90天以上(不含90天)的遠期信用證;

  (2) 信用證開立日期距最遲裝運日期超過90天(不含90天);

 ?。?) 辦理90天以上(不含90天)承兌交單的承兌業(yè)務;

 ?。?) 提單簽發(fā)日期距付匯日期超過90天(不含90天)的付匯交單業(yè)務;

 ?。?) 付匯日期距預計到貨日期超過90天的預付貨款;

 ?。?) 超過合同總額的15%且超過等值10萬美元的預付貨款;

 ?。?) 報關單簽發(fā)日期距付匯日期超過90天(不含90天)的貨到匯款業(yè)務;

 ?。?) 境外工程使用物資采購的付款、開證業(yè)務;

 ?。?) 轉(zhuǎn)口貿(mào)易的付款、開證業(yè)務;

 ?。?0)不在名錄內(nèi)企業(yè)付匯、開證業(yè)務;

  (11)\"受外匯局真實性審核進口單位名單\"內(nèi)企業(yè)的付匯、開證業(yè)務;

 ?。?2)經(jīng)外匯局了解認為確系特殊情況,有必要重點跟蹤付匯業(yè)務。

  企業(yè)在辦理上述備案業(yè)務前,須對應報審已簽發(fā)的預計到貨日期在上月1日前的備案表的到貨情況;否則,不予辦理。

  2、進口單位在辦理備案業(yè)務時,須對應提供下列 單證 :

 ?。?) 進口付匯備案申請函(申請函內(nèi)容應包含申請備案原因及備案內(nèi)容);

 ?。?) 進口合同正本及主要條款復印件;

 ?。?) 開證申請書(如備案原因為\"遠期信用證\",則該開證申請書上應有銀行加蓋的業(yè)務章);

 ?。?) 進口付匯通知單及復印件(如結(jié)算方式不為\"托收\",則企業(yè)可不提供該單據(jù));

 ?。?) 電匯申請書(如結(jié)算方式不為\"匯款\",則企業(yè)可不提供該單據(jù));

 ?。?) 進口貨物報關單正本、復印件及IC卡(如備案原因不為貨到匯款、信用證展期,則企業(yè)可不提供該單據(jù)及IC卡);

 ?。?) 結(jié)匯水單/收帳通知單或轉(zhuǎn)口所得的信用證(如備案原因不為\"境外工程使用物資\"、\"轉(zhuǎn)口貿(mào)易\",則企業(yè)可不提供該單據(jù));

 ?。?) 預付款保函(如備案原因不為\"90天以上到貨\"、超過15%且超過等值10萬美元的預付貨款,則企業(yè)可不提供該單據(jù));

 ?。?) 進口付匯備案表;

 ?。?0)特殊備案情況下,外匯局要求提供的其他憑證、文件。

  上述單據(jù)的內(nèi)容必須真實、完整、清晰、準確。

  3、企業(yè)在辦理進口付匯備案業(yè)務時應根據(jù)不同的備案情況對應提供上述單據(jù),并按照下列要求完成備案手續(xù):

 ?。?) 企業(yè)應提前三個工作日將有關單據(jù)交外匯局核銷業(yè)務人員初審;

 ?。?) 初審無誤,審核人員將單據(jù)報送主管領導審批;

 ?。?) 業(yè)務人員應于企業(yè)備案當日(或次日,\"受外匯局真實性審核進口單位名單\"內(nèi)企業(yè)除外)將通過初審的單據(jù)報送主管領導審批;主管領導在次日(或第三日,\"受外匯局真實性審核進口單位名單\"內(nèi)企業(yè)除外)將審批結(jié)果退審核人員;對于審批未通過的備案,審核人員須及時向企業(yè)講明原因。

  (4) 審批通過后,由審核人員通知企業(yè)(或由企業(yè)主動查詢)備案結(jié)果,并將加蓋\"進口付匯核銷專用章\"的備案表及所附單證退還企業(yè);同時,將備案表第四聯(lián)及有關單證復印件一并留存、輸機;

  出口收匯核銷單如何管理?

  1、出口單位在到外匯局領取核銷單前,應當根據(jù)業(yè)務實際需要先通過“中國電子口岸出口收匯系統(tǒng)”向外匯局提出領取核銷單申請,然后由本單位核銷員持本人“中國電子口岸”操作員IC卡及其他規(guī)定的憑證到外匯局領取核銷單。

  2、出口單位在領取核銷單時,應當辦理簽領手續(xù)。空白核銷單長期有效。

  3、出口單位在核銷單正式使用前,應當加蓋單位名稱及組織機構(gòu)代碼條形章,在騎縫處加蓋單位公章。

  4、核銷單發(fā)生全額退關、填錯等情況的,出口單位應當在三個月內(nèi)到外匯局辦理核銷單注銷手續(xù)。


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